Ben er inmiddels achter dat het een Wereldbetaling SHA is, zij betalen hun kosten en ik die van mijn bank. Maar dan lijkt ¤23 me nog erg veel...quote:Op donderdag 11 augustus 2016 20:51 schreef nelisb het volgende:
Misschien stom.
Maar als wij naar het buitenland geld overmaken krijgen we de keuze.
Kosten voor ontvanger
Kosten voor betaler
Kosten delen.
Lijkt erop dat zij kosten ontvanger hebben gedaan.
Zou je bank even navragen.
Nee hoor, dat is niet duur. Die paar keer dat ik internationale betalingen deed naar India, was het ruim het dubbele.quote:Op donderdag 11 augustus 2016 21:20 schreef Coelho het volgende:
[..]
Ben er inmiddels achter dat het een Wereldbetaling SHA is, zij betalen hun kosten en ik die van mijn bank. Maar dan lijkt ¤23 me nog erg veel...
Tot nu toe alleen betalingen uit Europa gehad, vandaar dat dit nieuw voor me was.quote:Op donderdag 11 augustus 2016 21:49 schreef Hallmark het volgende:
[..]
Nee hoor, dat is niet duur. Die paar keer dat ik internationale betalingen deed naar India, was het ruim het dubbele.
Internationaal betalingsverkeer is speciaal, op de manier dat bedorven vlees speciaal is.quote:Op donderdag 11 augustus 2016 21:53 schreef Coelho het volgende:
[..]
Tot nu toe alleen betalingen uit Europa gehad, vandaar dat dit nieuw voor me was.
Ga daar eens naar kijken Vanaf december dan in nieuw huis en de werkkamer/opslaghok (los van externe opslagruimte op andere locatie) is al meer dan 10% van de woning dus dat is mooi .quote:Op woensdag 17 augustus 2016 15:13 schreef YoshiBignose het volgende:
Las het ook. Volgens mij mocht dat altijd al, maar de regels waren zoals gewoonlijk wel weer vrij ingewikkeld. Rekenhulp van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/
Hier staat het redelijk goed uitgelegd:
http://online4mkb.nl/werkruimte-in-je-huurwoning/
http://www.mkbservicedesk(...)anuit-huurwoning.htm
Betreft het wel een zelfstandige werkruimte (zie de toelichting bij de rekenhulp van de Belastingdienst)?quote:Op woensdag 17 augustus 2016 15:45 schreef Dribbel_ het volgende:
Ga daar eens naar kijken Vanaf december dan in nieuw huis en de werkkamer/opslaghok (los van externe opslagruimte op andere locatie) is al meer dan 10% van de woning dus dat is mooi .
Bij huur hoeft dat niet. Dat criterium geldt alleen bij een werkruimte in de eigen woning.quote:Op woensdag 17 augustus 2016 19:17 schreef MyTiredFeet het volgende:
[..]
Betreft het wel een zelfstandige werkruimte (zie de toelichting bij de rekenhulp van de Belastingdienst)?
Bij werkruimte.quote:Op woensdag 17 augustus 2016 20:45 schreef bloodymary1 het volgende:
Bij huur hoeft dat niet. Dat criterium geldt alleen bij een werkruimte in de eigen woning.
Bij niet-werkruimte.quote:• Het huurrecht van de werkruimte hoort tot uw ondernemingsvermogen.
Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming.
• U kunt jaarlijks kosten voor de werkruimte aftrekken.
Gebruikt u de werkruimte voor uw onderneming en voor privé? Dan mag u de kosten aftrekken die u hebt gemaakt voor uw onderneming.
• Krijgt u huurtoeslag? Dan moet u een evenredig deel toerekenen aan het gebruik van de werkruimte. U rekent dat deel bij de winst. Voorbeeld: Stel u gebruikt 1/3 deel van uw woning voor de onderneming. U rekent in dat geval ook 1/3 deel van de huurtoeslag tot de winst.
Daar zit wel een wezenlijk verschil in.quote:• Het huurrecht hoort tot uw ondernemingsvermogen.
Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming
• U kunt jaarlijks kosten aftrekken.
• U moet jaarlijks rekening houden met het privégebruik van het pand. U verlaagt uw kosten door een bijtelling voor het privégebruik. Deze bijtelling is een percentage van de WOZ-waarde van het hele pand.
• Krijgt u huurtoeslag? Dan moet u deze bij de winst tellen.
Elke cent minder betalen aan de belastingdienst is toch goed?quote:Op zondag 28 augustus 2016 16:13 schreef Verbal het volgende:
Ben ik raar als ik mijn abbo en kosten niet aftrek?
Zit met mijn vrouw in KPN compleet, vandaar goedkoop abbo. Bel daarmee prive, voor mijn werk én voor mijn eigen bedrijf en houd nog reteveel minuten over.
Vind het de moeite niet. Of ben ik dan gek?
V.
quote:Op zondag 28 augustus 2016 22:27 schreef Verbal het volgende:
Olla, ik heb weer een prettige klus van twee dagen per week tot bijna eind van het jaar.
Daardoor heb ik toch - na eerder de moed in de schoenen te hebben laten zinken- hoop op het halen van het urencriterium. Wat ik niet onprettig zou vinden.
Mijn vraag: wat gebeurt er als de BD jouw uren beoordeelt als niet voldoende? Krijg je dan een boete?
Ik heb namelijk in totaal 7-8 maanden van dit jaar klussen van ruim 2 dagen per week + admin, reizen etc.
De rest heeft te maken met opstarten (bouw website, eigen ontwerp logo en visitekaartje, zelf bouwen van database in Filemaker Pro en vullen met een voorraad aan mettertijd verkoopbare content en acquisitie en het bedenken en outlinen van een boekje over mijn werkveld.
Maar kunnen ze gaan zeiken over de verhouding tussen billable en non-billable? Zijn wel degelijk gemaakte uren, maar wellicht gaan ze moeilijk doen? Of snappen ze wel dat het opstarten van een bedrijf extra input met zich meebrengt?
V.
Van de belastingdienst website.quote:Welke uren tellen mee voor het urencriterium?
Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die u in rekening brengt aan uw klanten. Tijd die u bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van uw administratie of het maken van uw zakelijke website, telt u mee voor het urencriterium. U moet de hoeveelheid tijd die u aan uw onderneming besteedt wel kunnen aantonen.
Soms bent u wel beschikbaar voor uw onderneming, maar verricht u geen werkzaamheden. Die uren tellen niet mee voor het urencriterium.
Denk dat je het beste gewoon al je werkzaamheden gaat bijhouden en registreren. Tijdstippen en wat je precies deed.quote:Op zondag 28 augustus 2016 22:38 schreef Verbal het volgende:
Yep, die papieren werkelijkheid ken ik, maar ik heb ook spookverhalen gehoord over de BD die moeilijk deed
Mijn vraag is dus: mensen met ervaring die wellicht iets over de weerbarstige praktijk kunnen zeggen?
V.
Om op dit onderwerp dus nog even door te gaan:quote:Op woensdag 17 augustus 2016 15:13 schreef YoshiBignose het volgende:
Las het ook. Volgens mij mocht dat altijd al, maar de regels waren zoals gewoonlijk wel weer vrij ingewikkeld. Rekenhulp van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/
Hier staat het redelijk goed uitgelegd:
http://online4mkb.nl/werkruimte-in-je-huurwoning/
http://www.mkbservicedesk(...)anuit-huurwoning.htm
Elk willekeurig boekhoudpakket?quote:Op maandag 5 september 2016 16:11 schreef jajablahblah het volgende:
Het liefst zou ik ergens (excel?) een overizcht hebben van betaalde facturen en nog te betalen facturen. Dan zou ik graag bij ontvangst van zo'n factuur die ergens registreren en middels kenmerken die factuur in een bepaalde categorie onderbrengen (betaald/nog te betalen en dan een categorie van wat voor iets het is).
Informer Online?quote:Op maandag 5 september 2016 16:11 schreef jajablahblah het volgende:
Ik wil graag mijn inkoopadministratie een beetje (veel) ordenen en ben op zoek naar een tool.
Het liefst zou ik ergens (excel?) een overizcht hebben van betaalde facturen en nog te betalen facturen. Dan zou ik graag bij ontvangst van zo'n factuur die ergens registreren en middels kenmerken die factuur in een bepaalde categorie onderbrengen (betaald/nog te betalen en dan een categorie van wat voor iets het is).
Is daar een budgetvriendelijke (hoeft niet gratis) online tool voor? Of een goed excelvoorbeeld?
Ik ben maar een basic exceller, dus ik weet wel wat ik wil maar niet hoe dat te maken
Tips zeer welkom
Rondbellen. Internet zoeken en dan rondbellen. En daar de juiste vragen stellen om de juiste voor jou te vinden.quote:Op woensdag 14 september 2016 15:42 schreef goed_volk het volgende:
Ik moet af en toe een groot formaat paneel leveren, denk aan 2x1,5 meter of iets kleiner. Nu leveren ik dat nog zelf, maar dat moet makkelijker kunnen. Het kost mij vooral veel reistijd.
Nu overweeg ik om de panelen te laten verzenden. Scheelt mij een hoop tijd en daarmee kosten. Welke pakketdienst zou hiervoor geschikt zijn? Weten jullie een betrouwbare partner hierin?
Oja, PostNL is natuurlijk uitgesloten
Resultaat is omzet minus kosten. En beide zijn exclusief BTW (kosten waarop BUA van toepassing is, uitgezonderd). Dus je winst is, als het goed is, al berekend door de kosten mee te nemen.quote:Op zondag 23 oktober 2016 09:35 schreef Verbal het volgende:
Olla, ben ik maar weer eens. Vanmiddag de btw doen, en ik bedacht mij dat het nu toch wel een keer de tijd wordt om nog een paar belastingvraagjes te stellen. Dit geheel los van de vraag of ik al of geen boekhouder in de arm moet nemen voor mijn jaarrekening. Ik ben een autodidact en probeer zoveel mogelijk zelf te doen. Mocht ik alsnog anders besluiten, dan kan dat altijd nog. Tot zover de disclaimer.
Een en ander overziend, gaat het zeker lukken om -ondanks mijn parttime ondernemerschap- het urencriterium te halen.Dat is uiteraard fijn, want dat betekent dat ik ondernemersaftrek kan doen en de startersaftrek en daarna natuurlijk de MKB-aftrek.
Voor de rest wil ik nog een paar investeringen doen (heb onder meer écht een veel grotere monitor nodig voor mijn computer), dus daar komt de willekeurige aftrek om de hoek kijken wmb.
Maar hoe trek je overige kosten af die je hebt gemaakt? Tot nu toe heb ik (uiteraard) btw afgetrokken waar toepasbaar. Maar afgezien daarvan? Ik weet dat ik nog gemaakte kilometers mag aftrekken (niet dat dat schokkend veel zoden aan de dijk zet, maar toch), maar hoe zit het bijvoorbeeld met andere zaken waar ik (waar mogelijk) wel btw heb afgetrokken? Zoals benodigde software? Etensbonnetjes? Webhosting? Kantoorspul? Mag je dat verder ook nog aftrekken, of blijft het bij de btw? Ik neem aan dat dat valt onder 'zakelijke kosten' en dat je die bedragen (zonder de btw, uiteraard) ook van je winst mag aftrekken? Of is dat nog aan beperkende regels gebonden?
Misschien dat er nog een afdracht voor de ZVW om de hoek komt kijken. Dit is afhankelijk van je loon uit dienstbetrekking (en natuurlijk het resultaat als ZZP-er).quote:En nog een vraagje: als parttime werknemer bij mijn werkgever betaal ik nu natuurlijk belasting.
Na alle aftrekposten betaal ik over de gemaakte winst als ZP'er ook belasting. Maar moet ik over wat ik daarna overhoud ook nog belasting betalen (inkomensbelasting of zo) of ben ik dan wel klaar?
quote:Ik hoor graag
V.
Als belastingadviseur zijnde ga ik op zulke vragen niet eens in. Succes ermee, ook bij een eventuele belastingcontrole in de toekomst! En jammer van wat je allemaal laat liggen door een paar honderd Euro per jaar te besparen. Pennywise, poundfoolish noemen ze dat.quote:Op zondag 23 oktober 2016 09:35 schreef Verbal het volgende:
Olla, ben ik maar weer eens. Vanmiddag de btw doen, en ik bedacht mij dat het nu toch wel een keer de tijd wordt om nog een paar belastingvraagjes te stellen. Dit geheel los van de vraag of ik al of geen boekhouder in de arm moet nemen voor mijn jaarrekening. Ik ben een autodidact en probeer zoveel mogelijk zelf te doen. Mocht ik alsnog anders besluiten, dan kan dat altijd nog. Tot zover de disclaimer.
Een en ander overziend, gaat het zeker lukken om -ondanks mijn parttime ondernemerschap- het urencriterium te halen.Dat is uiteraard fijn, want dat betekent dat ik ondernemersaftrek kan doen en de startersaftrek en daarna natuurlijk de MKB-aftrek.
Voor de rest wil ik nog een paar investeringen doen (heb onder meer écht een veel grotere monitor nodig voor mijn computer), dus daar komt de willekeurige aftrek om de hoek kijken wmb.
Maar hoe trek je overige kosten af die je hebt gemaakt? Tot nu toe heb ik (uiteraard) btw afgetrokken waar toepasbaar. Maar afgezien daarvan? Ik weet dat ik nog gemaakte kilometers mag aftrekken (niet dat dat schokkend veel zoden aan de dijk zet, maar toch), maar hoe zit het bijvoorbeeld met andere zaken waar ik (waar mogelijk) wel btw heb afgetrokken? Zoals benodigde software? Etensbonnetjes? Webhosting? Kantoorspul? Mag je dat verder ook nog aftrekken, of blijft het bij de btw? Ik neem aan dat dat valt onder 'zakelijke kosten' en dat je die bedragen (zonder de btw, uiteraard) ook van je winst mag aftrekken? Of is dat nog aan beperkende regels gebonden?
En nog een vraagje: als parttime werknemer bij mijn werkgever betaal ik nu natuurlijk belasting.
Na alle aftrekposten betaal ik over de gemaakte winst als ZP'er ook belasting. Maar moet ik over wat ik daarna overhoud ook nog belasting betalen (inkomensbelasting of zo) of ben ik dan wel klaar?
Ik hoor graag
V.
quote:Op zondag 23 oktober 2016 11:07 schreef bloodymary1 het volgende:
Als belastingadviseur zijnde ga ik op zulke vragen niet eens in.
Daar heb je toch bonnen van? Boven de honderd euro moeten ze op bedrijfsnaam staan. En dan neem je ze in de administratie op als zijnde kosten.quote:Op zondag 23 oktober 2016 09:35 schreef Verbal het volgende:
Maar hoe trek je overige kosten af die je hebt gemaakt?
Je gebruikt een beetje gekke woorden. Je trekt BTW niet af, je krijgt het terug van de BD.quote:Tot nu toe heb ik (uiteraard) btw afgetrokken waar toepasbaar.
Met een kloppende rittenadministratie wel, ja.quote:Ik weet dat ik nog gemaakte kilometers mag aftrekken
Zakelijk gebruik == zakelijke kosten.quote:Zoals benodigde software? Etensbonnetjes? Webhosting? Kantoorspul? Mag je dat verder ook nog aftrekken, of blijft het bij de btw? Ik neem aan dat dat valt onder 'zakelijke kosten' en dat je die bedragen (zonder de btw, uiteraard) ook van je winst mag aftrekken?
Inderdaad, inkomstenbelasting.quote:En nog een vraagje: als parttime werknemer bij mijn werkgever betaal ik nu natuurlijk belasting. Na alle aftrekposten betaal ik over de gemaakte winst als ZP'er ook belasting.
Je betaalt over allebei inkomstenbelasting.quote:Maar moet ik over wat ik daarna overhoud ook nog belasting betalen (inkomensbelasting of zo) of ben ik dan wel klaar?
Joh, kan het nog iets zuurder?quote:Op zondag 23 oktober 2016 11:07 schreef bloodymary1 het volgende:
[..]
Als belastingadviseur zijnde ga ik op zulke vragen niet eens in. Succes ermee, ook bij een eventuele belastingcontrole in de toekomst! En jammer van wat je allemaal laat liggen door een paar honderd Euro per jaar te besparen. Pennywise, poundfoolish noemen ze dat.
Bygones.quote:Op zondag 23 oktober 2016 13:30 schreef Hallmark het volgende:
[..]
Dat weten we dan ook weer! Precies de post die de mensheid nodig had!
Duidelijk.quote:Daar heb je toch bonnen van? Boven de honderd euro moeten ze op bedrijfsnaam staan. En dan neem je ze in de administratie op als zijnde kosten.
Daarmee doel je dus op het bedrag dat na aftrek van alle kosten overblijft (=omzet - kosten = winst) en de belasting die je daar vervolgens over betaalt. Dat is dus mijn inkomstenbelasting over mijn zzp-deel, ahw.quote:Omdat je alleen over je winst inkomstenbelasting betaalt, heb je de kosten hiermee afgetrokken.
I stand corrected, maar da's precies wat ik bedoelquote:Je gebruikt een beetje gekke woorden. Je trekt BTW niet af, je krijgt het terug van de BD.
Tsja, die is niet zo ingewikkeld, op zich. Ik heb kwa opdrachten twee lokaties gehad waar ik in totaal een keer of 60 ben geweest. Verder nog een paar ritten ivm acquisitie. Maar hoofdzakelijk fietswerk (maar ik las dat dat niet uitmaakt, al ben ik kruipend gegaan). Dan is het toch gewoon de data in combinatie met het aantal km x 0,19 (evt uitgewerkt in een staatje?)quote:Met een kloppende rittenadministratie wel, ja.
Duidelijk.quote:Zakelijk gebruik == zakelijke kosten.
Soms zijn het dingen die je ook privé gebruikt, dan administreer je ze voor bijv. 50% privé en dan trek je ze voor de helft af.
Zoals hierboven nog bij jou gecheckt. Check.quote:Inderdaad, inkomstenbelasting.
idem.quote:Je betaalt over allebei inkomstenbelasting.
Dat leek mij ook. Ik snap dat belastingconsulenten en boekhouders adviseren belastingconsulenten en boekhouders in te huren, maar vooralsnog is mijn boekhouding redelijk rechttoe-rechtaan en denk ik het wellicht zelf te kunnen. Daar ben ik nou eenmaal eigenzinnig in en gelukkig zijn er topics als deze met wél behulpzame mensen (want daar zijn dit soort topics nou eenmaal voor, dacht ik. Maar misschien vergis ik me hier ook wel deerlijk mee).quote:Overigens, ik doe ook zelf m'n administratie. Maar als je twijfelt over bepaalde dingen, zijn er best boekhouders die gewoon even een blik willen werpen over je administratie, hoor. Eind vorig jaar twijfelde ik over een aantal zaken, en toen heb ik geloof ik iets van 150 euro betaald om er met een boekhouder in twee uurtjes doorheen te kijken.
Begrijp ik. De zurigheid begrijp ik niet.quote:Op zondag 23 oktober 2016 14:43 schreef YoshiBignose het volgende:
Bloodymary heeft wel enigszins gelijk hoor. Bij mij komen ook vaak nieuwe klanten die het eerste jaar zelf "geprobeerd" hebben en dat hoeft niet altijd een ramp te zijn geweest maar je kunt wel dingen over het hoofd hebben gezien en dat is zonde.
Je verhaal begrijp ik grotendeels. Aan de andere kant denk ik: kom maar op met je bezoekje, wat ik opgeef, klopt. Ik sjoemel niet, dus succes met mij dat proberen aan te wrijven.quote:Ik snap dat heel veel mensen het zelf willen doen hoor, maar dat is hetzelfde als je je eigen huis wilt bouwen maar je twee linker handen hebt. Je plant de fundering zelf neer en daarna ga je een bouwbedrijf vragen om het af te ronden omdat het toch teveel werk is
Bonnen boven de 100 moeten op bedrijfsnaam zegt me niets. Facturen moeten gewoon altijd op naam van je bedrijf staan. Bij bonnetjes kan dat niet, maar als je ze betaalt met je zakelijke bankrekening dat is het wel te herleiden. Af en toe een contant bonnetjes is geen probleem maar je begrijpt natuurlijk wel dat het voor de Belastingdienst zo goed als niet na te trekken is (je kan ieder bonnetje dat je vindt op straat op die manier inboeken).
Het grote verschil tussen zelf een administratie voeren en een boekhouder laten doen zit hem vooral in het hele balans en winst- en verlies verhaal. Wat jij waarschijnlijk opstelt zijn je kosten en je omzet en that's it. De balans maak je sluitend door wat te rommelen in het eigen vermogen (opnames/stortingen), terwijl er natuurlijk heel veel posten zijn die op de balans komen. Omzetbelasting 4e kw. bijv. heeft betrekking op dit jaar, maar betaal/vorder je pas in januari. Een factuur die je stuurt in december maar door de klant betaald wordt in januari komt in de omzet van december (mits het betrekking heeft op dat tijdvak) en op de balans krijg je een vordering omdat je nog recht hebt op dit geld. Een investering (>1 jaar en meer dan ¤450 excl. btw) zet je op de balans en schrijf je 20% per jaar ipv direct in de kosten te nemen. Je krijgt dus een bedrag debet onder activa met ieder jaar een stukje afschrijving naar de kosten.
In hoeverre zal dit de Belastingdienst interesseren? Tja, bij kleine bedrijfjes vast weinig, ze hebben zelf al genoeg problemen, maar er kan heus wel een rood lampje gaan branden bij ondernemers die geen balans invullen bij de aangifte inkomstenbelasting en waar geen belastingconsulent aan gekoppeld staat. Dat zijn de makkelijkste prooien voor een bezoekje
Ik gebruik wel een boekhoudpakketje, maar eigenlijk alleen voor de facturen, omdat de uitgaven tot op heden nou ook weer niet zo schokkend waren en, om eerlijk te zijn, had ik het een beetje druk met de echte opdrachtenquote:Op zondag 23 oktober 2016 14:53 schreef Hallmark het volgende:
Aha ik zag over het hoofd dat Verbal ook geen boekhoud pakketje gebruikt. Dat doe ik zelf wel, en daar komt een kloppende balans uitrollen.
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |