Het product wordt misschien "gemaakt" in Nederland, maar geleverd aan een buitenlandse onderneming. Leveringen aan andere EU-lidstaten zijn belast met het nul-tarief (intercommunautaire levering). Dus als TS ondernemer was, moest hij geen 19% omzetbelasting rekenen.quote:Op maandag 20 juli 2009 19:09 schreef JumpingJacky het volgende:
Daarnaast hebben we het hier over een dienst die verricht wordt in Nederland. Als TS ondernemer was geweest, moest hij 19% btw berekenen.
http://www.belastingdiens(...)ob06-01.html#P10_748quote:Op maandag 20 juli 2009 19:04 schreef JumpingJacky het volgende:
[..]
Nou leg maar uit dan hoe die vooraftrek werkt als er geen btw berekend is, kan ik ook nog wat leren.
Daarom zet ik het er ook bij, het zijn welliswaar geen leveringen, maar als je 0% BTW op de 'factuur' gaat vermelden zet je er niet alleen iets op wat er niet op hoort maar werkt het verwarrend terwijl het totaal geen meerwaarde heeft. Maar volgens mij zijn we het daar wel over eens.quote:Op maandag 20 juli 2009 19:07 schreef ManAtWork het volgende:
[..]
We hebben het in deze situatie toch over diensten?
Er wordt geen goed geleverd maar een dienst. En een dienst is belast met de BTW waar de dienst geleverd wordt. En dat is niet in het buitenland.quote:Op maandag 20 juli 2009 21:08 schreef Johnns het volgende:
[..]
Het product wordt misschien "gemaakt" in Nederland, maar geleverd aan een buitenlandse onderneming. Leveringen aan andere EU-lidstaten zijn belast met het nul-tarief (intercommunautaire levering). Dus als TS ondernemer was, moest hij geen 19% omzetbelasting rekenen.
Overigens ben ik het met je eens dat TS gewoon een factuur moet opstellen en niks vermelden over omzetbelasting. Enkel een totaalprijs. Deze factuur moet TS weer meenemen in zijn aangifte inkomstenbelasting.
Dit is nog wel interessant.quote:Op maandag 20 juli 2009 22:58 schreef ManAtWork het volgende:
[..]
Er wordt geen goed geleverd maar een dienst. En een dienst is belast met de BTW waar de dienst geleverd wordt. En dat is niet in het buitenland.
Ik zal je een praktijkvoorbeeld schetsen (is wat realistischer):quote:Op dinsdag 21 juli 2009 01:11 schreef Weazer het volgende:
[..]
Dit is nog wel interessant.
Want wat als je nu net met je laptopje op Malta zit terwijl je een dienst verricht voor een Belgische afnemer? Moet je dan op je Nederlandse factuur aan die Belg de Maltese btw in rekening brengen?
Of als je in het vliegtuig boven de Altantische oceaan hangt terwijl je je dienst aan het leveren bent? Je zou dan kunnen zeggen dat je in geen enkel land bent en dus geen btw in rekening kan brengen. Je zou ook kunnen zeggen dat je je dan in het land bevindt van de vliegtuigmaatschappij waar je mee vliegt. Maar dan kan het zomaar zo zijn dat je in een Spaans toestel onderweg bent van Nederland naar de VS, terwijl je een dienst verricht voor een Franse afnemer, en dus de Spaanse btw moet rekenen voor een Fransman op je factuur vanuit Nederland.
Geinig, ik zie steeds meer mogelijkheden.
Ik weet niet of hij het in de boekhouding opneemt, maar ik wel iig. Kan ik mooi een VAT reclaim doen in Polen en Duitslandquote:Op dinsdag 21 juli 2009 09:20 schreef JumpingJacky het volgende:
Ik vind dat niet realistisch. Die Polen die hij vervoert, zullen wel zwartwerkers zijn, en die dienst wordt heus niet officieel uitgefactureerd.![]()
|
|
| Forum Opties | |
|---|---|
| Forumhop: | |
| Hop naar: | |