Volgens mij draai je hem om, als je verkoopt met BTW mag je belasting aftrekken van de BTW, anders niet.quote:Op zondag 17 oktober 2021 15:47 schreef anitapatat het volgende:
Het is inderdaad heel lastig dit, maar des te interessanter!
We hebben het nu alleen over winst gehad.
Nog iets wat vrij simpel is voor je TS.
Koop je op Marktplaats de producten bij een particulier bulksgewijs?
Zo ja dan rekent hij geen BTW.
Voordeel is dat jij ook geen BTW mag rekenen.
De BTW hoef je niet aan de belastingdienst door te geven, uiteraard dan wel je winst die je moet opgeven bij inkomsten uit overig werk.
Goed documenteren dat ze geen duidelijk antwoord geven, uitgaan van het meest positieve (geen belasting betalen) en als ze het naderhand wél vragen gewoon netjes aftikken.quote:Op zondag 17 oktober 2021 15:48 schreef 0108daniel het volgende:
[..]
Ik heb 3x gebeld en een aantal berichten op Twitter gestuurd.
Helaas kwam ik daar niet verder en kon de belastingdienst geen duidelijk antwoord geven.
Dat was de reden dat ik het hier vroeg omdat er misschien meer mensen waren die hetzelfde probleem hadden.
TS doet dit voor de hobby, verkoop is secundair.quote:Op zondag 17 oktober 2021 15:50 schreef sjorsie1982 het volgende:
als je iets inkoopt met het doel voor verkoop dan moet je dit opgeven in box 1 bij overige inkomsten.
alleen bij BTW plichtige dienstenquote:Op zondag 17 oktober 2021 15:51 schreef anitapatat het volgende:
Als TS een webshop erbij heeft waar hij de objecten verkoopt dan is het slim om wel een KvK nummer te hebben.
Je bent dan ook verplicht BTW 21% te rekenen en dus af te dragen.
tja dan hangt het af hoe de BD er naar kijkt. Als de verkoop consequent is en vaak gebeurd dan kan je moeilijk met droge ogen beweren dat verkoop niet de bedoeling is.quote:Op zondag 17 oktober 2021 15:52 schreef ludovico het volgende:
[..]
TS doet dit voor de hobby, verkoop is secundair.
Als je 1000 uur stopt in 4000 winst is dat nogal symbolische vergoeding. Dat doe je niet voor de winst / verkoop maar voor de hobby.quote:Op zondag 17 oktober 2021 15:53 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
tja dan hangt het af hoe de BD er naar kijkt. Als de verkoop consequent is en vaak gebeurd dan kan je moeilijk met droge ogen beweren dat verkoop niet de bedoeling is.
Maar TS koop iets op MP bij een particulier zonder BTW.quote:Op zondag 17 oktober 2021 15:50 schreef ludovico het volgende:
[..]
Volgens mij draai je hem om, als je verkoopt met BTW mag je belasting aftrekken van de BTW, anders niet.
Dat je inkoopt zonder BTW is allemaal leuk en aardig verder. Ja, dat is voordelig, als je zelf geen BTW kan terugvorderen...
Jawel, je verkoopprijs wordt gewoon incl btw.quote:Op zondag 17 oktober 2021 15:53 schreef anitapatat het volgende:
[..]
Maar TS koop iets op MP bij een particulier zonder BTW.
Je mag bij de verkoop daarvan niet opeens BTW erbij gaan rekenen omdat de producten die je hebt gekocht tweedehands bij een particulier ook zonder BTW is.
BTW is belasting toegevoegde waarde.quote:Op zondag 17 oktober 2021 15:53 schreef anitapatat het volgende:
[..]
Maar TS koop iets op MP bij een particulier zonder BTW.
Je mag bij de verkoop daarvan niet opeens BTW erbij gaan rekenen omdat de producten die je hebt gekocht tweedehands bij een particulier ook zonder BTW is.
quote:Op zondag 17 oktober 2021 15:29 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
Dit is prima uit te rekenen met aannames.
Omdat je verplicht bent administratie bij te houden, moet je dit zelfs
https://www.belastingdien(...)1_jaar_mag_aftrekkenquote:kosten van zaken met een geringe waarde
Als regel kunt u aanhouden dat dit zaken zijn met een kostprijs van minder dan ¤ 450. Kunt u de btw op de kosten terugkrijgen, dan neemt u de kostprijs exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van ¤ 450 inclusief btw.
Het probleem is dat de prijs dan 21% duurder word waardoor er meer kopers zullen afhaken en elders zullen zoeken, wellicht ook tweedehands.quote:Op zondag 17 oktober 2021 15:55 schreef sjorsie1982 het volgende:
[..]
BTW is belasting toegevoegde waarde.
Jij verkoopt het en voegt waarde toe met je tijd. Dus ja, dan moet je er BTW over betalen. Maar dat boeit niet, wat de BTW die je moet betalen wordt betaald door de klant. Dus ik zie het probleem niet.
Daar heeft de wetgever een uitweg voor voor kleine spelers at least, genaamd de KOR.quote:Op zondag 17 oktober 2021 16:00 schreef anitapatat het volgende:
[..]
Het probleem is dat de prijs dan 21% duurder word waardoor er meer kopers zullen afhaken en elders zullen zoeken, wellicht ook tweedehands.
Vanwege welke aanname zou je ondernemer zijn dan, omzet boven de 5k?quote:Op zondag 17 oktober 2021 16:08 schreef 0108daniel het volgende:
Dankje Anita, ik heb die check gedaan en dit is het resultaat:
Volgens uw antwoorden bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting
Het lijkt erop dat u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Maar: deze uitkomst is gebaseerd op de antwoorden die u hebt ingevuld. Als wij uw aangifte behandelen, kunnen wij controleren of uw antwoorden kloppen met de feiten. Als de feiten anders zijn, kunnen wij afwijken van de uitkomst van de check.
Wat betekent het voor u als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting?
U doet aangifte inkomstenbelasting en vult daarbij uw inkomsten in als 'Winst uit onderneming'.
Ik ben dus wel ondernemer.
Ik zit daar nog net onder, maar het jaar is nog niet voorbij.quote:Op zondag 17 oktober 2021 16:11 schreef ludovico het volgende:
[..]
Vanwege welke aanname zou je ondernemer zijn dan, omzet boven de 5k?
Vul je toch 0-5000 in.
Kijk dat is duidelijk!quote:Op zondag 17 oktober 2021 16:19 schreef 0108daniel het volgende:
[..]
Ik zit daar nog net onder, maar het jaar is nog niet voorbij.
[ afbeelding ]
Ik vul mijn netto winst altijd in bij inkomsten uit overig werk.
En je wilt dit structureel blijven doen / beetje uitbouwen?quote:Op zondag 17 oktober 2021 16:19 schreef 0108daniel het volgende:
[..]
Ik zit daar nog net onder, maar het jaar is nog niet voorbij.
[ afbeelding ]
Ik vul mijn netto winst altijd in bij inkomsten uit overig werk.
Daar heeft de belastingdienst dan weer de margeregeling voor. Ideaal als je tweedehands inkoopt en voornamelijk verkoopt aan particulieren. Bij toepassing van de margeregeling betaal je alleen btw over je bruto winst; in feite dus alleen over de toegevoegde waarde, zoals het bedoeld is.quote:Op zondag 17 oktober 2021 16:00 schreef anitapatat het volgende:
[..]
Het probleem is dat de prijs dan 21% duurder word waardoor er meer kopers zullen afhaken en elders zullen zoeken, wellicht ook tweedehands.
Lijkt mij dat als jij dit jaar 1000,- kosten hebt. En je verkoopt een deel waarmee je dit zelfde jaar 500,- verdient. Je dan 500,- verlies maakt. Als je volgend jaar je overige voorraad verkoopt terwijl je geen kosten maakt je het jaar erop winst maakt.quote:Op zondag 17 oktober 2021 01:35 schreef 0108daniel het volgende:
Ik ben van plan of eigenlijk verplicht om een ondernemer/KvK nummer aan te vragen.
Dit komt omdat ik spullen maak en deze met winst verkoop.
Nu zit ik met een vraag voordat ik dat doe over hoe dat zit met spullen opkopen.
Om een voorbeeld te geven:
Ik koop 100 miniatuur autootjes voor 1000 euro.
Dit is 10 euro per auto.
Maar, sommige autootjes zijn kapot en minder waard.
Andere zijn mooi en verwacht ik dat die wat meer opleveren.
Ik zet de autootjes op internet en verkoop de helft.
Ik zet ze dus apart op internet en niet in 1x in 1 advertentie.
Hoe word de winst dan berekend als ik de helft heb verkocht maar de andere helft nog niet?
Hoe bereken ik dan mijn winst dat ik dan aan de belastingdienst zou moeten laten zien?
Dan koop je toch nog wat in, dan maak je minder winst.quote:Op zondag 17 oktober 2021 16:19 schreef 0108daniel het volgende:
[..]
Ik zit daar nog net onder, maar het jaar is nog niet voorbij.
[ afbeelding ]
Ik vul mijn netto winst altijd in bij inkomsten uit overig werk.
Ik wil dit inderdaad blijven doen en nog wel uitbouwen.quote:Op zondag 17 oktober 2021 16:24 schreef ludovico het volgende:
[..]
En je wilt dit structureel blijven doen / beetje uitbouwen?
Mjajoh, je kan beter ondernemer zijn dan overige inkomsten invullen (ivm mkb winstaftrek) en misschien nog andere ondernemerfaciliteiten.
Als je je inschrijft vraag dan ook gelijk de KOR aan bij de belastingdienst... Of ga daar achteraan, scheelt doekoe.
Inkopen incl BTW noteren... En ik weet niet hoe je dat verder doet via marktplaats? Je moet ergens wel een bewijsje van de inkoopprijs hebben lijkt me.
Werkt dat wel zo?quote:Op zondag 17 oktober 2021 16:45 schreef 111210 het volgende:
[..]
Dan koop je toch nog wat in, dan maak je minder winst.
Maar zou gewoon de belastingtelefoon bellen, die kunnen het je goed uit leggen als je een aardige medewerker hebt. Mocht je een zuurpruim hebben dan moet je gewoon later even terug bellen zodat je iemand anders te spreken krijgt.
Heb zelf ook wel eens gebeld en in de meeste gevallen nemen ze gewoon de tijd om al je vragen rustig te beantwoorden
Niet alle kosten hoef je te activeren op de balans.... en als je ze wel activeert schrijf je ze alsnog af.... In een jaar of 5 vaak... Dus je kan wel degelijk sturen op kosten, zeker bij lagere kosten die je niet hoeft te activeren (dus op de balans hoeft te zetten en dan langzamer afschrijft dan kosten in 1 klap).quote:Op zondag 17 oktober 2021 17:35 schreef 0108daniel het volgende:
Werkt dat wel zo?
Je netto winst is toch de winst als je wat verkoopt en niet als je inkoopt?
Jep, kosten eraf halen.quote:Op zondag 17 oktober 2021 17:42 schreef 0108daniel het volgende:
Als mijn netto winst via mijn webshop 4200 euro is, hoe zit dat dan met de kosten die ik heb gemaakt?
Moet ik die er dan nog vanaf halen?
De netto winst klopt dan toch niet lijkt mij.
Via woocommerce staat er dat mijn netto winst dan afgerond 4200 euro is.
Ik heb wel inkopen gedaan in dat jaar om winst te kunnen maken.
Moet ik de inkopen daar dan nog vanaf halen?
Ah dan gaat er nog heel wat vanaf.quote:Op zondag 17 oktober 2021 17:59 schreef ludovico het volgende:
[..]
Jep, kosten eraf halen.
Als je btw kan aftrekken, kosten ex btw rekenen voor de winst en btw afdragen aan belastingdienst.
Als je niks met btw kan, kosten inclusief btw rekenen voor de winstbepaling.
Whuu hoe Definieer jij bruto en netto winst.quote:Op zondag 17 oktober 2021 18:17 schreef 0108daniel het volgende:
[..]
Ah dan gaat er nog heel wat vanaf.
Ik ben nog geen ondernemer officieel en heb geen KvK, dus ik mag denk ik niet aan de BTW komen.
Ik heb inkopen voor 1660 euro in 1 jaar gehad, daar zit de BTW bij.
Mag ik van mijn netto winst de 1660 incl BTW afhalen of moet ik dat van mijn bruto winst afhalen?
In woocommerce staat netto en bruto.quote:Op zondag 17 oktober 2021 19:29 schreef ludovico het volgende:
[..]
Whuu hoe Definieer jij bruto en netto winst.
Bruto omzet is je verkopen dit jaar.
Minus kosten = winst.
Netto winst wordt vaak gedefinieerd als na belasting.
Ik kan niet precies zien waar je op doelt.quote:Op zondag 17 oktober 2021 20:26 schreef 0108daniel het volgende:
[..]
In woocommerce staat netto en bruto.
Netto is als de BTW en verzendkosten eraf zijn gehaald.
Maar dan moeten toch ook nog de inkopen eraf gehaald worden?
Dat gebeurd niet bij woocommerce omdat woocommerce natuurlijk niet weet wat voor inkopen ik heb gedaan.
Ik bedoel de kosten die je maakt voordat je iets verkoopt.quote:Op zondag 17 oktober 2021 20:30 schreef ludovico het volgende:
[..]
Ik kan niet precies zien waar je op doelt.
Maar als je de btw niet terug krijgt van de belastingdienst zijn dat kosten en zijn die wel weer aftrekbaar van de winst die je optelt bij de inkomstenbelasting.
Dus ik mag geen BTW rekenen en afdragen?quote:Op zondag 17 oktober 2021 20:52 schreef exelletor het volgende:
Als je nog geen ondernemer voor de belastingdienst bent, zou ik je woocommerce maar heel snel gaan aanpassen, zodat die met 0% btw rekent. Nu ben je fout bezig.
100% oneens.quote:Op zondag 17 oktober 2021 20:52 schreef exelletor het volgende:
Als je nog geen ondernemer voor de belastingdienst bent, zou ik je woocommerce maar heel snel gaan aanpassen, zodat die met 0% btw rekent. Nu ben je fout bezig.
Dankje, dan deed ik het dus goed.quote:Op zondag 17 oktober 2021 21:18 schreef anitapatat het volgende:
[..]
100% oneens.
TS is zelfs verplicht BTW te rekenen, ook als hij officieel nog geen ondernemer is.
BTW moet in dit geval, altijd afgedragen worden aan de belastingdienst uit winst.
Als hij geen BTW rekent is hij strafbaar, met of zonder ondernemersschap.
Autohandelaars vaak wel. Kopen in één keer een zwik op bij (bv) een merkdealer, die voor de dealer incourant zijnquote:Op zondag 17 oktober 2021 15:33 schreef ludovico het volgende:
[..]
Je koopt toch geen 10 auto's die niet apart gespecificeerd zijn in waarde?........
Dan is je winst die opbrengst van Woocommmerce - je kosten.quote:Op zondag 17 oktober 2021 20:48 schreef 0108daniel het volgende:
[..]
Ik bedoel de kosten die je maakt voordat je iets verkoopt.
Dus als voorbeeld de autootjes, dat is de inkoopprijs.
Moet ik die nog van de netto prijs afhalen?
Op Woocommerce is de netto prijs de prijs BTW en verzendkosten al verrekend, maar nog niet de inkoop kosten.
Och :pquote:Op zondag 17 oktober 2021 21:18 schreef anitapatat het volgende:
[..]
100% oneens.
TS is zelfs verplicht BTW te rekenen, ook als hij officieel nog geen ondernemer is.
BTW moet in dit geval, altijd afgedragen worden aan de belastingdienst uit winst.
Als hij geen BTW rekent is hij strafbaar, met of zonder ondernemersschap.
Dus toch wel de kosten/inkoopkosten van mijn netto omzet aftrekken?quote:Op zondag 17 oktober 2021 21:22 schreef ludovico het volgende:
[..]
Dan is je winst die opbrengst van Woocommmerce - je kosten.
Ja (?).quote:Op zondag 17 oktober 2021 21:23 schreef 0108daniel het volgende:
[..]
Dus toch wel de kosten/inkoopkosten van mijn netto omzet aftrekken?
Inkoopkosten moeten inderdaad nog afgetrokken worden van je netto omzet.quote:Op zondag 17 oktober 2021 21:23 schreef 0108daniel het volgende:
[..]
Dus toch wel de kosten/inkoopkosten van mijn netto omzet aftrekken?
Klok en klepel. Dit gaat over activeren van bedrijfsmiddelen, niet over voorraadwaardering!quote:Op zondag 17 oktober 2021 16:00 schreef ludovico het volgende:
https://www.belastingdien(...)1_jaar_mag_aftrekken
Als je auto'tjes per oplage van 400 euro koopt hofe je niks geen balans bij te houden!
Goedzo je begint het al aardig goed te begrijpen!quote:Op zondag 17 oktober 2021 21:32 schreef 0108daniel het volgende:
Ah in dat geval zijn mijn inkoopkosten 1660 euro.
Mijn netto winst is 4200.
4200 winst - 1660 inkoop = 2540 euro netto winst in 1 jaar.
Maarja, hoe eerlijk is dit als je van je inkoopkosten ongeveer de helft heb verkocht, dan zou je dus alles opnieuw moeten tellen wat je over houd en daar de inkoopkosten weer over berekenen.
Deels wel, want ik koop als voorbeeld autootjes op Marktplaats die bij een particulier gekocht worden, tweedehands.quote:Op zondag 17 oktober 2021 21:34 schreef MyTiredFeet het volgende:
@:0108daniel is er wellicht sprake van margegoederen? Dan is de btw-berekening compleet anders.
De autootjes die je zonder btw inkoopt moet je in principe dan ook weer zonder btw (onder de margeregeling) verkopen. De btw wordt dan berekend over de verkoopprijs minus de inkoopprijs. Stel een autootje is ingekocht voor ¤ 50 en wordt verkocht voor ¤ 100. De af te dragen btw bedraagt dan (¤ 100 - ¤ 50) : 121 x 21 = ¤ 8,68.quote:Op zondag 17 oktober 2021 21:36 schreef 0108daniel het volgende:
Deels wel, want ik koop als voorbeeld autootjes op Marktplaats die bij een particulier gekocht worden, tweedehands.
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |